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青神县人大常委会关于青神县2017年度县级预算执行和其他财政收支审计情况的审议意见
  • 时间:2018-10-17
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2018年9月28日,青神县第十七届人大常委会第17次会议听取和审议了县审计局局长陈冬梅受县人民政府委托所作的《关于青神县2017年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

会议认为,县审计局不断创新审计方法,大力推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,深化审计质量效益,充分发挥审计在监督体系中的重要作用,共完成审计项目27个,决算、结算审核项目122个,提出审计建议193条。2017年度县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告反映了县级预算执行和决算草案、部门预算执行、政府投资项目、稳增长政策措施贯彻落实、县国资公司财务收支、扶贫资金分配管理使用和扶贫项目建设情况、领导干部经济责任履行情况等。报告重点披露了税收服务质量简并征期存在问题,部分税收未申报,非税收入征缴不及时,财政管理存在借款未收回、公务卡改革推进不理想、个别部门政府采购不规范、往来款长期挂账、违规发放差旅费等审计意见,并提出了相关整改意见。

为更好地发挥审计工作在促进经济社会健康发展中的职能作用,特提出如下审议意见:

一、进一步加强审计监督全覆盖

扎实推进审计管理体制改革,强化审计监督的广度和深度,加强对支出预算和政策的审计监督,加大对中央重大政策措施和县委工作部署贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度。完善政府投资建设项目审计工作,加强重大项目审计,加强重点环节审计,加强投资决策审计,加强履职情况审计。

二、加强审计查出问题整改落实

县人民政府要及时部署审计整改工作,落实整改责任和整改时限。加强对审计查出问题整改情况的跟踪核查,坚持问题导向,完善管理制度,堵塞管理漏洞。积极探索审计查出问题及整改结果的运用,进一步增强整改实效。

以上审议意见,县人民政府及其相关部门认真研究落实,并在2018年12月将审计查出问题的整改情况、处理结果向县人大常委会报告。

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